Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bidang Sumber Daya Aparatur






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar persen 100 100 100 100.00
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi teknis persen 16 16 16 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani Kasus 84 4 14 15 19 4 26 10 23 26 2 0 0 143 170.24


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Program :
  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 54,742,300 24,742,300 30,000,000 54,742,300 100.00
    Kegiatan :
    Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 54,742,300 24,742,300 30,000,000 54,742,300 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar 100 100 100.00
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi teknis 16 16 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani 84 143 170.24