Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bidang Pengembangan Perhubungan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik persen 92,04 23 23 23 23 92 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai
  Jumlah perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik unit 87 20 25 20 22 87 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  Program :
  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 433,420,000 433,420,000 433,420,000 100.00
    Kegiatan :
    Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0
    Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 433,420,000



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik 92,04 92 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai
  Jumlah perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik 87 87 100.00