Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bidang Angkutan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Angkutan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan persen 52,32 13 13 13 13 52 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya angkutan umum yang tertib berlalu lintas
  Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor laporan 300 50 100 50 100 300 100.00
  Meningkatnya angkutan umum yang tertib izin beroperasi
  jumlah izin trayek yang ditertibkan dokumen 50 50 50 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Angkutan
  Program :
  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 64,042,100 64,042,100 64,042,100 100.00
    Kegiatan :
    Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 33,429,000
    Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30,613,100



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Angkutan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan 52,32 52 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya angkutan umum yang tertib berlalu lintas
  Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor 300 300 100.00
  Meningkatnya angkutan umum yang tertib izin beroperasi
  jumlah izin trayek yang ditertibkan 50 50 100.00