Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 85 | 85 | 85 | 100 | ||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85 | 85 | 85 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,350,567,575 | 122,902,590 | 175,667,160 | 141,890,903 | 269,679,640 | 212,625,583 | 162,520,515 | 308,114,370 | 438,864,996 | 156,874,794 | 153,876,442 | 331,832,611 | 333,498,295 | 2,808,347,899 | 97.55 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 90 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 85 | 85 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85 | 85 | 100.00 |