Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 25 100 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
  Predikat SAKIP rata rata perangkat daerah persen A BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 100%
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.96 99.96 99.96%
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.89 99.89 99.89%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,488,298,273 520,549,112 568,595,819 526,408,982 643,270,059 2,258,823,972 90.78
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,000,000
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,181,496,873
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,770,400
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 92,728,600
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108,302,400



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100%
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
  Predikat SAKIP rata rata perangkat daerah A BB 100%
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100%
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 75 99.96 99.96%
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100%
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 99.89 99.89%