Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bagian Keuangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Keuangan
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Keuangan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 24,265,070,519
  Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 707,042,000
    Kegiatan :
    Pembahasan Kebijakan Anggaran 707,042,000



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Keuangan
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur 100
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100