Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bidang Anggaran






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu persen 50 70.83 70.83 141.66
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu persen 50 70.83 70.83 141.66
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 95.56 93 93 97.32
  Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
  Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting persen 100 100 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1,498,014,600 177,776,900 370,811,800 265,466,495 678,482,466 1,492,537,661 99.63
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,498,014,600 177,776,900 370,811,800 265,466,495 678,482,466 1,492,537,661 99.63
    Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 172,966,600 47,289,700 39,965,100 41,321,743 41,324,400 169,900,943 98.23



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu 50 70.83 141.66
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu 50 70.83 141.66
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu 95.56 93 97.32
  Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
  Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting 100 100 100.00