Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu | persen | 50 | 70.83 | 70.83 | 141.66 | ||||||||||||||
Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu | persen | 50 | 70.83 | 70.83 | 141.66 | ||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 95.56 | 93 | 93 | 97.32 | ||||||||||||||
Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1,498,014,600 | 177,776,900 | 370,811,800 | 265,466,495 | 678,482,466 | 1,492,537,661 | 99.63 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1,498,014,600 | 177,776,900 | 370,811,800 | 265,466,495 | 678,482,466 | 1,492,537,661 | 99.63 | ||||||||||
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 172,966,600 | 47,289,700 | 39,965,100 | 41,321,743 | 41,324,400 | 169,900,943 | 98.23 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu | 50 | 70.83 | 141.66 | ||||||||||||||||
Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu | 50 | 70.83 | 141.66 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 95.56 | 93 | 97.32 | ||||||||||||||||
Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting | 100 | 100 | 100.00 |