Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu persen 85 20 21 41 48.24
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 85% 20 21 21 18 80 94.12


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 478,614,000 44,134,000 209,843,273 52,393,305 167,702,004 474,072,582 99.05
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 478,614,000 44,134,000 209,843,273 52,393,305 167,702,004 474,072,582 99.05



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu 85 41 48.24
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 85% 80 94.12