Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 954,719,500 137,456,800 285,994,600 59,445,000 422,105,129 905,001,529 94.79
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 954,719,500 137,456,800 285,994,600 59,445,000 422,105,129 905,001,529 94.79



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00