Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 0 0 0 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 20 95 95.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 75 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,952,888,911 406,230,972 444,204,369 1,060,213,713 839,579,797 2,750,228,851 93.14
    Kegiatan :
    Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22,067,800 7,250,000 12,717,500 2,100,000 22,067,500 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,310,694,611 354,479,733 332,488,807 844,193,215 579,724,718 2,110,886,473 91.35
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 299,316,400 27,075,600 87,237,916 103,789,709 81,061,400 299,164,625 99.95
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 194,950,500 6,016,035 13,377,646 42,088,298 133,204,979 194,686,958 99.86
    Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123,459,600 18,659,604 3,850,000 57,425,000 41,088,700 121,023,304 98.03



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 25 25.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 95 95.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00