Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 96 25 20 10 21 20 96 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 1 1 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu laporan 3 1 1 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah
  Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun laporan 3 1 1 1 3 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,408,100 4,575,200 945,000 8,887,500 14,407,700 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 2,147,800 1,657,800 125,000 365,000 2,147,800 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 4,547,900 1,150,000 620,000 2,777,500 4,547,500 99.99
    Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 4,399,900 839,900 200,000 3,360,000 4,399,900 100.00
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,312,500 927,500 2,385,000 3,312,500 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96 96 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah
  Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun 3 3 100.00