Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Analis Keuangan Pusat/Daerah | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 21.06 | 15.62 | 28.2 | 33.4 | 98.28 | 98.28 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | asn | 25 | 25 | 25 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Analis Keuangan Pusat/Daerah | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,393,009,326 | 504,023,142 | 373,691,362 | 674,780,235 | 799,322,109 | 2,351,816,848 | 98.28 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,389,315,426 | 502,526,142 | 373,691,362 | 674,780,235 | 797,125,209 | 2,348,122,948 | 98.28 | ||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,206,000 | 998,100 | 1,207,900 | 2,206,000 | 100.00 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1,487,900 | 498,900 | 989,000 | 1,487,900 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Analis Keuangan Pusat/Daerah | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 98.28 | 98.28 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 25 | 25 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | 4 | 4 | 100.00 |