Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Analis Kebijakan 2






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 2
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya efektifitas layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui elektronik Layanan 3,000 183 191 201 277 164 400 295 329 1,115 390 1,065 363 4,973 165.77


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 2
  Kegiatan :
  Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 174,843,300 22,034,200 51,197,100 49,823,800 51,788,200 174,843,300 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100,180,100 9,099,600 26,634,000 29,423,800 34,993,200 100,150,600 99.97



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Kebijakan 2
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur 12 12 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya efektifitas layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui elektronik 3,000 4,973 165.77