Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Analis Kebijakan 1






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya keterpaduan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
  Jumlah Fasilitas/ Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Kegiatan :
  Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 174,882,600 22,034,200 51,197,100 49,823,800 51,788,200 174,843,300 99.98
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 74,702,500 12,934,600 24,562,100 20,400,000 16,795,000 74,691,700 99.99



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur 12 12 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya keterpaduan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
  Jumlah Fasilitas/ Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu 12 12 100.00