Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 14% 23% 10% 53% 100 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 14% 19% 41% 21% 96 96


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22,212,500 3,099,700 5,067,200 2,194,400 11,851,200 22,212,500 100.00
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,070,667,483 286,349,400 403,121,300 847,910,888 443,962,564 1,981,344,152 95.69



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 96 96