Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis | orang | 45 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | |||||||||||||||||||
Jumlah pakaian dinas yang tersedia | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib persuratan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | jenis | 167 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 8,649 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up | orang | 45 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas DPRD | 940,182,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Orientasi DPRD | 940,182,000 | ||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 310,405,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 310,405,000 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 457,341,500 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 167,014,500 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 290,327,000 | ||||||||||||||||
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 522,834,400 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pelaksanaan Medical Check up DPRD | 522,834,400 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis | 45 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | |||||||||||||||||||
Jumlah pakaian dinas yang tersedia | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib persuratan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | 167 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 8,649 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up | 45 |