Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD
  Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis orang 45
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib persuratan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola jenis 167
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 8,649
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up orang 45


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  Kegiatan :
  Peningkatan Kapasitas DPRD 940,182,000
    Sub-Kegiatan :
    Orientasi DPRD 940,182,000
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 310,405,000
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 310,405,000
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457,341,500
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 167,014,500
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 290,327,000
  Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 522,834,400
    Sub-Kegiatan :
    Pelaksanaan Medical Check up DPRD 522,834,400



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD
  Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis 45
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib persuratan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola 167
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 8,649
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up 45