Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD
  Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani laporan 1
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1
  Kegiatan :
  Pembahasan Kebijakan Anggaran 707,042,000
    Sub-Kegiatan :
    Pembahasan APBD 707,042,000
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63,358,600
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21,945,800
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20,504,200
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,332,000
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,576,600
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11,576,600



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD
  Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani 1
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100