Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani | laporan | 1 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pembahasan Kebijakan Anggaran | 707,042,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pembahasan APBD | 707,042,000 | ||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 63,358,600 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21,945,800 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20,504,200 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9,332,000 | ||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11,576,600 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11,576,600 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani | 1 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 |