Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bidang Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 85 | 20 | 21 | 21 | 18 | 80 | 94.12 | ||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib SPM | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi SPM yang diterbitkan | dokumen | 12,800 | 837 | 2,892 | 3,140 | 5,718 | 12,587 | 98.34 | |||||||||||
Meningkatnya Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah | orang | 50 | 90 | 90 | 180.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bidang Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 235,615,300 | 14,922,500 | 132,782,971 | 21,520,000 | 61,964,700 | 231,190,171 | 98.12 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 142,400,700 | 14,922,500 | 43,859,971 | 21,520,000 | 61,964,700 | 142,267,171 | 99.91 | ||||||||||
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 93,214,600 | 88,923,000 | 88,923,000 | 95.40 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bidang Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 85 | 80 | 94.12 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib SPM | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi SPM yang diterbitkan | 12,800 | 12,587 | 98.34 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah | 50 | 90 | 180.00 |