Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bidang Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu laporan 17 4 4 5 4 17 100.00
  Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan
  Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu laporan 1 0 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan
  Jumlah Regulasi Pertang-gungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun dokumen 2 0 0 2 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Pelaporan
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 722,279,900 108,129,300 240,030,100 27,299,000 342,570,629 718,029,029 99.41
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 137,958,300 12,551,200 40,089,500 14,127,000 69,807,800 136,575,500 99.00
    Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 248,490,200 79,681,400 40,811,200 7,500,000 119,436,510 247,429,110 99.57
    Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 335,831,400 15,896,700 159,129,400 5,672,000 153,326,319 334,024,419 99.46



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 17 17 100.00
  Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan
  Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan
  Jumlah Regulasi Pertang-gungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun 2 2 100.00