Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bidang Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | laporan | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | laporan | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Regulasi Pertang-gungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun | dokumen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bidang Pelaporan | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 722,279,900 | 108,129,300 | 240,030,100 | 27,299,000 | 342,570,629 | 718,029,029 | 99.41 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 137,958,300 | 12,551,200 | 40,089,500 | 14,127,000 | 69,807,800 | 136,575,500 | 99.00 | ||||||||||
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 248,490,200 | 79,681,400 | 40,811,200 | 7,500,000 | 119,436,510 | 247,429,110 | 99.57 | ||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 335,831,400 | 15,896,700 | 159,129,400 | 5,672,000 | 153,326,319 | 334,024,419 | 99.46 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bidang Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 17 | 17 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Regulasi Pertang-gungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun | 2 | 2 | 100.00 |