Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun dokumen 1 0 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 20 95 95.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia Paket 2 0 1 1 1 3 150.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 32 6 18 8 32 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 49 12 13 24 49 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 38 15 0 4 18 37 97.37
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 3 1 1 1 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 7 5 1 1 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis 37 8 11 18 37 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 36 18 13 5 36 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 1,000 0 600 230 123 953 95.30
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 6 2 2 2 6 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia jenis 15 0 5 10 15 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor orang 13 0 0 0 13 13 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 75 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 12 0 1 8 3 12 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 299,316,400 27,075,600 87,237,916 103,789,700 81,061,400 299,164,616 99.95
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25,000,000 9,275,000 10,920,000 4,797,000 24,992,000 99.97
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 218,395,000 19,260,000 66,627,816 72,072,100 60,434,600 218,394,516 100.00
    Penyediaan Bahan/ Material 13,805,200 5,513,500 3,258,400 4,932,800 13,704,700 99.27
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,847,700 7,381,000 12,899,300 4,567,000 24,847,300 100.00
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 2,934,500 1,994,100 935,400 2,929,500 99.83
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,374,000 2,302,100 2,034,500 6,000,000 10,336,600 99.64
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,960,000 1,960,000 1,670,000 330,000 3,960,000 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 194,950,500 6,016,035 13,377,646 42,088,298 133,204,979 194,686,958 99.86
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,382,900 1,322,505 1,059,991 2,382,496 99.98
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 34,407,600 6,016,035 4,577,646 12,955,793 10,594,988 34,144,462 99.24
    Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr 25,560,000 8,800,000 16,760,000 25,560,000 100.00
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 132,600,000 11,050,000 121,550,000 132,600,000 100.00
  Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123,459,600 18,659,604 3,850,000 57,425,000 41,088,700 121,023,304 98.03
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan 99,459,600 18,659,604 3,850,000 35,925,000 38,588,700 97,023,304 97.55



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun 1 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 95 95.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 2 3 150.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 32 32 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 49 49 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 38 37 97.37
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 7 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37 37 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 36 36 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 1,000 953 95.30
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 6 6 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia 15 15 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor 13 13 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 12 12 100.00