Program : |
1.1.1.2.3 |
Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan |
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
988,827,100 |
|
Jumlah Pemuda Pelopor |
pemuda |
30 |
|
|
1.1.2.2.8 |
Meningkatnya daya saing atlet |
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
6,755,196,000 |
|
Jumlah atlet berprestasi |
atlet |
50 |
|
|
1.2.1.4.1 |
Meningkatnya even promosi wisata |
Program Pemasaran Pariwisata |
257,627,300 |
|
Persentase Pameran/ Even Promosi Wisata yang terpenuhi atau disarankan Persentase potensi wisata yang telah dipromosikan |
persen |
1 |
|
|
1.2.1.4.2 |
Meningkatnya kapasitas destinasi wisata |
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
174,859,000 |
|
Jumlah destinasi wisata |
obyek |
97 |
|
|
1.2.1.4.3 |
Meningkatnya wisatawan yang berkunjung |
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
92,264,700 |
|
Jumlah wisatawan domestik |
orang |
400,000 |
|
|
|
Jumlah wisatawan mancanegara |
orang |
50 |
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota |
3,727,099,871 |
|
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
|
|
|
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
|
|
|
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
|
|
|
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
100 |
|
|
|
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
100 |
|
|
|
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
|
|
|
Kegiatan : |
|
1.4.1.2.5.17.1 |
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah |
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
18,194,800 |
|
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
|
|
|
1.4.1.2.5.17.2 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3,234,661,021 |
|
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
|
|
|
1.4.1.2.5.17.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
0 |
|
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
persen |
100 |
|
|
|
1.4.1.2.5.17.4 |
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor |
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
236,416,200 |
|
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor |
persen |
100 |
|
|
|
1.4.1.2.5.17.5 |
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
11,000,000 |
|
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD |
persen |
100 |
|
|
|
1.4.1.2.5.17.6 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
161,402,100 |
|
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur |
persen |
100 |
|
|
|
1.4.1.2.5.17.7 |
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan |
65,425,750 |
|
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
100 |
|
|