Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96 24 24 24 24
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 97.78 24,445 24,445 24,445 24,445
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 80 20 20 20 20
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77 19,25 19,25 19,25 19,25
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 21,25 21,25 21,25 21,25
Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.9.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.9.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.9.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 50 12,5 12,5 12,5 12,5
1.4.1.2.5.9.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.9.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 88 22 24,75 24,75 24,75