Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.4.10 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah persen 100 21,265,900 32,765,700 21,364,700 11,567,500
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah persen 100 21,265,900 32,765,700 21,364,700 11,567,500
1.4.1.2.5.9.4.6 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia persen 100 599,700 758,800 542,600 506,200
1.4.1.2.5.9.4.7 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100 5,093,300 5,594,500 5,143,000 4,186,200
1.4.1.2.5.9.4.8 Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia persen 100 1,859,000 4,345,000 2,560,000 3,210,000
1.4.1.2.5.9.4.9 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100 2,045,400 2,045,400 2,045,400 2,045,400
1.4.1.2.5.9.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.5.11 Jumlah Jenis Alat Kantor
  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya persen 100 51,585,000
1.4.1.2.5.9.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.6.12 Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola persen 100 8,500,000 8,749,900 8,500,000 8,892,500 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
1.4.1.2.5.9.6.13 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi persen 100 7,000,000 7,000,000 7,818,105 9,181,895 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,997,000 8,000,000 8,000,000 7,995,000
1.4.1.2.5.9.6.14 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih persen 100 4,671,700 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000
1.4.1.2.5.9.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.7.15 Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin persen 100 5,701,200 2,700,000 700,000 5,394,100 1,832,100 1,570,900 4,332,100 832,100 832,100 5,450,100 832,100 832,100
1.4.1.2.5.9.7.16 Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara persen 100 5,701,200 2,700,000 700,000 5,394,100 1,832,100 1,570,900 4,332,100 832,100 832,100 5,450,100 832,100 832,100
1.4.1.2.5.9.7.17 Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara persen 100 4,900,000 4,400,000 5,100,000 4,900,000
1.4.1.2.5.9.7.18 Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara persen 100 1,000,000 1,000,000 5,000,000